桂林市城市管理委员会2017年“三公”经费及会议、培训经费预算总额278.3万元。 “三公”经费预算总计174.05万元,同比减少347.86万元,同比下降66.65%。其中:因公出国(境)费用 0元,同比无变化;公务接待费29.35万元,同比减少1.12万元,同比下降3.67%,减少原因:人员数量减少;公务用车运行维护费144.7万元,同比减少346.74万元,同比下降70.56%;减少原因:公车改革后公务用车数量减少;公务用车购置费0元,同比无变化。会议费24.84万元,同比增加1.05万元,同比增长4.41%,增长原因:从2016年7月起,每月全市城市管理考评工作会议在我委召开,因此增加会议开支;培训费79.41万元,同比增加49.36万元,同比增长164.26%,增长原因:1、数字城管、“城市双修”、黑臭水体整治等新兴事物都由我委牵头组织,为了更好的开展工作,我委经市委组织部批准,对全市县(区)城市管理领导干部130人分2期进行专题培训,地点定为同济大学。2、按《自治区住房城乡建设厅关于印发2016年全区住房城乡建设系统行政执法人员专业法律法规知识培训考试工作实施方案的通知》(桂建法〔2016〕10号)要求,从2016年7月始,由我委负责组织实施所辖县(市、区)市政(市容)局行政执法人员的培训考试工作。 一般公共预算拨款“三公”及会议、培训经费预算总额172.85万元。“三公”经费预算总计88.33万元,同比减少60.86万元,同比下降40.79%。其中:因公出国(境)费用 0元,同比无变化;公务接待费21.13万元,同比增加6.94万元,同比增长48.9%,增长原因:1、2016年排水工程管理处公务接待费用预算编制在政府性基金中,2017年调整进基本支出一般公共预算拨款。2、桂林市第二水源BT项目与北京对接工作餐增加;公务用车运行维护费67.2万元,同比减少67.8万元,同比下降50.22%;减少原因:公车改革后公务用车数量减少;公务用车购置费0元,同比无变化;会议费16.21万元,同比增加0.97万元,同比增长6.36%,增长原因:2016年7月起,每月全市城市管理考评工作会议在我委召开,因此增加会议开支;培训费68.31万元,同比增加49.25万元,同比增长258.39%,增长原因:1、数字城管、“城市双修”、黑臭水体整治等新兴事物都由我委牵头组织,为了更好的开展工作,我委经市委组织部批准,对全市县(区)城市管理领导干部130人分2期进行专题培训,地点定为同济大学。2、按《自治区住房城乡建设厅关于印发2016年全区住房城乡建设系统行政执法人员专业法律法规知识培训考试工作实施方案的通知》(桂建法〔2016〕10号)要求,从2016年7月始,由我委负责组织实施所辖县(市、区)市政(市容)局行政执法人员的培训考试工作。 |
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